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最新房地產稅務稽查應對與策劃技巧及案例分析--財務管理

發布時間:2023-06-14 點擊次數:128 來源:企業內訓

授課專家: [陳建昌] 授課天數: 2?天 收費標準: 價格面議 開辦周期: 按需開辦,有需要的企業請致電本站客服 課程大綱: 第一部分房地產稅務稽查風險分析與應對
一、房地產核算特點與稽查風險分析
二、稅務稽查的基本程序和應對策略
A、稽查選案;
B、稽查實施;
C、稽查審理;
D、稽查執行;
E、行政救濟程序

第二部分 房地產行業現行主要稅收法規解讀
一、房地產銷售、租賃營業稅
[法規1]《條例》及實施細則--[法規25] 國稅函[2006]478號
二、房地產企業所得稅(結合新企業所得稅講解)
[法規1] 《條例》及實施細則--[法規16] 國稅發[2006]31號(最新系統規定)
三、土地增值稅基本法規解讀
(一)土地增值稅的納稅人和清算對象
(二)土地增值稅的課稅對象和范圍
(三)土地增值稅的四級超率累進稅率
(四)轉讓房地產增值額的確定
(五)土地增值稅應納稅額的計算及操作案例       
(六)土地增值稅申報納稅程序和法律責任          
(七)納稅時間和繳納方法與地點                
四、土地增值稅清算與優惠法規解讀及實務操作
(一)清算法規解析與分析
(二)專家解讀新規定的五大要點
(三)減免稅優惠政策解讀及運用
五、土地增值稅的納稅籌劃技巧與運用
★-“臨界點”籌劃法
★-費用轉移籌劃法
★-收入分散籌劃法
★-費用分攤籌劃法
★-利息支出籌劃法
★-建房方式籌劃法
★-靈活運用優惠政策法
★-代收費用計價籌劃法
★-成本核算對象籌劃法
★-股權轉讓籌劃法
★-核算方式籌劃法
★-納稅籌劃新亮點:

第三部分 稅務稽查與自查的要點及風險分析
一、實地稽查的一般程序和方法
(一)收集原始資料和數據。
(二)數據間的邏輯關系分析。
(三)整體測算。
(四)賬內檢查與外調相結合。
(五)實地核實。
(六)統計各稅。
(七)稽查復核。
(八)稽查書證的收集。
二、主要稅種稽查與自查的要點解讀及風險分析
(一)稽查要點解讀及風險分析
(二)全面納稅自查的要點解讀
(三)納稅自查的重點和難點提示

第四部分 房地產稅收熱點、難點問題解析
1、“代建”房屋如何繳稅?
2、工廠自建廠房工程,是否要繳納營業稅?
3、將商品房留作自用是否視同銷售處理?
4、售后回購或售后租回業務如何繳納營業稅?
5、銷售外購不動產“營業額”與“收入額”有何不同?
6、這筆營業稅申報是否該抵減原受讓土地之買價?
7、稅務稽查中房地產企業收入核算的常見問題
8、稅務稽查中房地產行業的成本費用問題
9、房地產開發企業成本與費用的劃分隱含稅務風險問題分析

第五部分 房地產主要稅種稅務策劃案例分析
1、合并子公司,免除流轉稅
2、銷售不動產:先投資再轉讓
3、先建后售,節約稅款數億元
4、房產銷售轉為委托建房的納稅籌劃
5、轉讓增值土地,妙用公司分立
6、關聯交易避稅的操作要點
7、把握稅率臨界點爭取免稅
8、代收費用巧安排:合法節稅
9、籌資建房利息支出巧籌劃
10、增加住房開發成本的納稅籌劃
11、房產公司巧節稅:保障高質低價賣
12、確定適當房地產價格的分析                        
13、應納土地增值稅的籌劃分析
14、利用分解房地產開發項目進行納稅籌劃
15、巧解方程式:開發商售房讓利為節稅
16、巧納土地增值稅分析
17、如何確定房價才能獲取最佳收益
18、土地增值計稅不能合并核算
老師介紹:陳建昌

中國稅務律師、財稅(法律)高級講師—既是實戰家,高級講師,也是演講家;資深稅務籌劃專家、財稅(法律)綜合顧問—稅務稽查出身,籌劃更具權威。被喻為“財稅培訓的演講家”、“財稅與法律完美結合的化身”。

擅長領域:

  財務管理

工作經歷:

  現任深圳市德安稅務師事務所合伙人、深圳市任達稅務師事務所合伙人;
  曾經擔任職位:
  某地稅務局稅政科科員、副科長、稽查隊隊長;
  某地國稅稽查局局長;
  安東律師事務所兼職律師;
  深圳市稅橋稅務師事務所總審;
  深圳市銀稅通企業管理咨詢有限公司總經理、
  廣東明軒律師事務所執業律師(兼職);
  全國部分大中城市多家財稅(法律)綜合顧問;
  全國部分大中城市十余家資深財稅培訓機構客聘講師;
  廣東財稅咨詢網、
  廣東稅務律師網、
  深圳稅務師網執行總編;
  北京稅收與市場調查研究中心-“企業與市場納稅問題答疑”、“納稅俱樂部”雜志特約撰稿人等。

主講課程:

  推薦:《最新稅制納稅籌劃及籌劃案例分析》、《稅務稽查應對及涉稅法律風險防范策略暨案例分析》、《房地產稅務稽查應對策略及政策解析暨案例分析》、《企業(包括外資)所得稅匯繳法規解析及企業會計制度與稅法差異分析(調整)》、《企業最新實用增值稅法規及所得稅匯繳實務熱點、難點問題解讀講議》、《企業所得稅的會計控制與納稅籌劃講議》、《進出口生產(貿易)企業稅收操作實務》、《外資企業再投資退稅、免抵稅及進口設備免稅操作指南》、《轉讓定價稅收操作及稅務反避稅應對指南》等。
課程形式: - 講授 - 啟發式、互動式教學 - 小組討論 - 案例分析
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習

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