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2008年度企業所得稅匯繳法規解析--財務管理

發布時間:2023-06-14 點擊次數:142 來源:企業內訓

授課專家: [陳建昌] 授課天數: 2?天 收費標準: 價格面議 開辦周期: 按需開辦,有需要的企業請致電本站客服 課程目標: 為了幫助廣大企業正確把握稅收政策發展的新動向,妥善處理年終財務決算與企業所得稅匯繳的關系,正確運用實用性稅務策劃技巧合理地節稅,有效地規避匯繳工作中的涉稅法律風險,極大地增強企業的市場競爭和風險抵抗能力,真正做到“新政策,早知道,早應對,早策劃——涉稅風險會更小,獲取利益會更大”……

課程大綱: 一、總局關于匯繳最新配套法規解析與應用(最新的系列配套文件)

二、2008年度新申報表操作實務輔導與應用(內部件,外部未發表)

三、2008年度匯繳熱點、難點問題解析與權益分析

四、新準則下會計與稅法匯繳差異的分析和調整
  1、收入匯繳差異的分析和調整
  2、成本、費用匯繳差異的分析和調整
  3、資產計價與稅務處理匯繳差異的分析和調整

五、新企業所得稅法及條例法規解析與策劃應對技巧
(一)新稅法下的納稅人及納稅義務解析與稅務策劃  
(二)新稅法下稅率變化的解析及稅務策劃  
(三)新稅法下應稅收入的解析與稅務策劃  
(四)新稅法下成本費用稅前扣除解析與稅務策劃  
(五)新稅法下資產的稅務處理及稅務策劃  
(六)新企業所得稅法的稅收優惠政策解析與稅務策劃

六、新稅法下關聯企業避稅與反避稅應對策略
 (《特別納稅調整管理規程(試行)》(征求意見稿))(內部件,外部未發表)
1、關聯企業與業務往來的界定
2、獨立交易原則
3、成本分攤協議及應對策略
4、轉讓定價及調整方法
5、預約定價安排及操作實務
6、關聯企業業務往來報告與核定征收
7、轉讓定價同期文檔資料準備及應對策略
8、避稅港與受控外國公司的判斷標準及應對策略
9、資本弱化的判斷標準與納稅調整及應對策略
10、一般反避稅條款及判斷標準
11、納稅調整加收利息的具體標準
12、新稅法下企業轉讓定價稅務管理的應對策略

七、企業所得稅匯繳常見納稅爭議問題(案例)處理與法律風險規避(最新的亮點)
1、新準則“謹慎原則”運用的納稅爭議問題(案例)
2、“應計未計費用、應提未提折舊”等納稅爭議問題(案例)
3、“應付帳款”長期掛帳的納稅爭議問題(案例)
4、關聯交易所得稅反避稅調整問題(案例)
5、BVI國際避稅與反避稅調整問題(案例)
6、財政補貼收入的納稅爭議問題(案例)
7、減免稅(含即征即退)納稅爭議問題(案例)
8、固定資產新標準的納稅爭議問題(案例)
9、研發費用加計扣除的納稅爭議問題(案例)
10、房地產預繳所得稅的納稅爭議問題(案例)
11、房地產合作建房的納稅爭議問題(案例)
12、房地產“會所”視同銷售的納稅爭議問題(案例)
13、國產設備投資抵免稅的納稅爭議問題(案例)
14、清算所得彌補虧損的納稅爭議問題(案例)
15、彌補以前年度虧損的納稅爭議問題(案例)
16、集團公司收繳“管理費”的納稅爭議問題(案例)
17、“相關性原則”理解的納稅爭議問題(案例)
18、“合理性原則”理解的納稅爭議問題(案例)
19、企業核定征收的年終匯繳的納稅爭議問題(案例)
20、廣告費稅前列支條件的納稅爭議問題(案例)
21、職工福利費的納稅爭議問題(案例)
22、工會經費的納稅爭議問題(案例)
23、職工教育經費的納稅爭議問題(案例)
24、各種滯罰(賠償金)支出的納稅爭議問題(案例)
25、財產損失稅前扣除的納稅爭議問題(案例)
26、違法經營中被沒收的稅款退還的納稅爭議問題(案例)
27、會議中的伙食費與招待費納稅爭議問題(案例)
28、企業所得稅預繳與匯繳處罰的涉稅爭議問題(案例)
老師介紹:陳建昌

中國稅務律師、財稅(法律)高級講師—既是實戰家,名師團高級講師,也是演講家;資深稅務籌劃專家、財稅(法律)綜合顧問—稅務稽查出身,籌劃更具權威。被喻為“財稅培訓的演講家”、“財稅與法律完美結合的化身”。

擅長領域:

  財務管理

工作經歷:

  現任深圳市德安稅務師事務所合伙人、深圳市任達稅務師事務所合伙人;
  曾經擔任職位:
  某地稅務局稅政科科員、副科長、稽查隊隊長;
  某地國稅稽查局局長;
  安東律師事務所兼職律師;
  深圳市稅橋稅務師事務所總審;
  深圳市銀稅通企業管理咨詢有限公司總經理、
  廣東明軒律師事務所執業律師(兼職);
  全國部分大中城市多家財稅(法律)綜合顧問;
  全國部分大中城市十余家資深財稅培訓機構客聘講師;
  廣東財稅咨詢網、
  廣東稅務律師網、
  深圳稅務師網執行總編;
  北京稅收與市場調查研究中心-“企業與市場納稅問題答疑”、“納稅俱樂部”雜志特約撰稿人等。

主講課程:

  推薦:《最新稅制納稅籌劃及籌劃案例分析》、《稅務稽查應對及涉稅法律風險防范策略暨案例分析》、《房地產稅務稽查應對策略及政策解析暨案例分析》、《企業(包括外資)所得稅匯繳法規解析及企業會計制度與稅法差異分析(調整)》、《企業最新實用增值稅法規及所得稅匯繳實務熱點、難點問題解讀講議》、《企業所得稅的會計控制與納稅籌劃講議》、《進出口生產(貿易)企業稅收操作實務》、《外資企業再投資退稅、免抵稅及進口設備免稅操作指南》、《轉讓定價稅收操作及稅務反避稅應對指南》等。
課程形式: - 講授 - 啟發式、互動式教學 - 小組討論 - 案例分析
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習

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