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稅企之間常見的涉稅爭議熱點問題處理與法律風險的規避--財務管理

發布時間:2023-06-14 點擊次數:201 來源:企業內訓

授課專家: [陳建昌] 授課天數: 2?天 收費標準: 價格面議 開辦周期: 按需開辦,有需要的企業請致電本站客服 課程大綱: 一、稅法運用常見納稅爭議問題(案例)與法律風險規避

(一)企業所得稅常見納稅爭議問題(案例)與法律風險規避
1、新準則“謹慎原則”運用的納稅爭議問題(案例)
2、“應計未計費用、應提未提折舊”等納稅爭議問題(案例)
3、“應付帳款”長期掛帳的納稅爭議問題(案例)
4、關聯交易所得稅反避稅調整問題(案例)
5、BVI國際避稅與反避稅調整問題(案例)
6、財政補貼收入的納稅爭議問題(案例)
7、減免稅(含即征即退)納稅爭議問題(案例)
8、固定資產新標準的納稅爭議問題(案例)
9、研發費用加計扣除的納稅爭議問題(案例)
10、房地產預繳所得稅的納稅爭議問題(案例)
11、房地產合作建房的納稅爭議問題(案例)
12、房地產“會所”視同銷售的納稅爭議問題(案例)
13、國產設備投資抵免稅的納稅爭議問題(案例)
14、清算所得彌補虧損的納稅爭議問題(案例)
15、彌補以前年度虧損的納稅爭議問題(案例)
16、集團公司收繳“管理費”的納稅爭議問題(案例)
17、“相關性原則”理解的納稅爭議問題(案例)
18、“合理性原則”理解的納稅爭議問題(案例)
19、企業核定征收的年終匯繳的納稅爭議問題(案例)
20、廣告費稅前列支條件的納稅爭議問題(案例)
21、職工福利費的納稅爭議問題(案例)
22、工會經費的納稅爭議問題(案例)
23、職工教育經費的納稅爭議問題(案例)
24、各種滯罰(賠償金)支出的納稅爭議問題(案例)
25、財產損失稅前扣除的納稅爭議問題(案例)
26、違法經營中被沒收的稅款退還的納稅爭議問題(案例)
27、會議中的伙食費與招待費納稅爭議問題(案例)
28、企業所得稅預繳與匯繳處罰的涉稅爭議問題(案例)

(二)個人所得稅常見爭議問題(案例)與法律風險規避
29、個稅起征點變化后的納稅爭議問題(案例)
30、補貼津貼和福利免稅的爭議問題(案例)
31、勞務報酬與工資薪金征稅的爭議問題(案例)
32、員工重獎和實物分紅的納稅爭議問題(案例)
33、個人福利化與公共福利化的納稅爭議問題(案例)
34、關于勞務扣除中介費的納稅爭議問題(案例)
35、個人捐贈與企業捐贈的納稅爭議問題(案例)
36、個人利息所得納稅爭議問題(案例)
37、年所得12萬自行申報收入計算口徑的爭議問題(案例)
38、員工節約獎、包干獎的納稅爭議爭議問題(案例)

(三)增值稅常見爭議問題(案例)與法律風險規避
39、納稅人身份認定納稅爭議問題(案例)
40、分部異地經營總部網絡結算的納稅爭議問題(案例)
41、增值稅混合銷售與兼營的納稅爭議問題(案例)
42、銷售收入中價外費用的納稅爭議問題(案例)
43、逾期未收回包裝物押金納稅爭議問題(案例)
44、銷售舊貨與銷售廢舊物品納稅爭議的問題(案例)
45、一般納稅人發生偷稅行為行政處罰的爭議(案例)
46、接受虛開專用發票處罰的爭議問題(案例)
47、企業平銷返利與促銷費的納稅爭議(案例)
48、關于軟件銷售的混合銷售納稅爭議問題(案例)
49、企業倒閉存貨轉移的納稅爭議問題(案例)
50、企業有獎銷售方式的納稅爭議問題(案例)
51、企業折扣銷售的納稅爭議問題(案例)

(四)營業稅常見爭議問題(案例)與法律風險規避
52、物業管理公司代收費用的納稅爭議問題(案例)
53、資產轉讓與股權轉讓的納稅爭議問題(案例)
54、裝飾工程清包工適用范圍的納稅爭議問題(案例)
55、營業稅兼營核算的納稅爭議問題(案例)
56、企業內部承包經營的納稅爭議問題(案例)
57、無形資產、不動產差額征稅的納稅爭議問題(案例)
58、“集資代建房”營業稅的納稅爭議問題(案例)
59、“合作建房”營業稅納稅爭議問題(案例)
60、建筑安裝業跨省工程納稅爭議的問題(案例)
61、“購房回租”營業稅的納稅爭議問題(案例)
62、境外勞務營業稅納稅爭議問題(案例)

(五)其他稅種常見納稅爭議問題(案例)與法律風險規避
63、土地增值稅清算中利息列支納稅爭議問題(案例)
64、土地增值稅核算項目納稅爭議問題(案例)
65、租用村民小組集體土地的土地使用稅爭議問題(案例)
66、土地增值稅扣除項目分攤依據納稅爭議的問題(案例)
67、房產稅納稅人的納稅爭議問題(案例)
68、房屋附屬設備和配套設施房產稅納稅爭議的問題(案例)
69、地下人防設施房產稅納稅爭議問題(案例)
70、印花稅計稅依據納稅爭議的問題(案例)

二、稅務稽查執法程序常見違法問題(案例)與法律風險規避
71、稅務稽查程序步驟違法問題(案例)
72、調取賬簿資料運用不當違法的問題(案例)
73、稅務稽查超范圍檢查的程序違法問題(案例)
74、稅務稽查告知有誤的程序違法問題(案例)
75、企業承包納稅主體爭議的問題(案例)
76、稅務稽查的檢查權利違法問題(案例)
77、企業納稅自查補稅的處罰爭議問題(案例)
78、復議和訴訟的稅務風險問題分析
79、偷稅與偷稅罪爭議問題(案例)
80、虛構材料入庫與偷稅爭議問題(案例)
老師介紹:陳建昌

中國稅務律師、財稅(法律)高級講師—既是實戰家,名師團高級講師,也是演講家;資深稅務籌劃專家、財稅(法律)綜合顧問—稅務稽查出身,籌劃更具權威。被喻為“財稅培訓的演講家”、“財稅與法律完美結合的化身”。

擅長領域:

  財務管理

工作經歷:

  現任深圳市德安稅務師事務所合伙人、深圳市任達稅務師事務所合伙人;
  曾經擔任職位:
  某地稅務局稅政科科員、副科長、稽查隊隊長;
  某地國稅稽查局局長;
  安東律師事務所兼職律師;
  深圳市稅橋稅務師事務所總審;
  深圳市銀稅通企業管理咨詢有限公司總經理、
  廣東明軒律師事務所執業律師(兼職);
  全國部分大中城市多家財稅(法律)綜合顧問;
  全國部分大中城市十余家資深財稅培訓機構客聘講師;
  廣東財稅咨詢網、
  廣東稅務律師網、
  深圳稅務師網執行總編;
  北京稅收與市場調查研究中心-“企業與市場納稅問題答疑”、“納稅俱樂部”雜志特約撰稿人等。

主講課程:

  推薦:《最新稅制納稅籌劃及籌劃案例分析》、《稅務稽查應對及涉稅法律風險防范策略暨案例分析》、《房地產稅務稽查應對策略及政策解析暨案例分析》、《企業(包括外資)所得稅匯繳法規解析及企業會計制度與稅法差異分析(調整)》、《企業最新實用增值稅法規及所得稅匯繳實務熱點、難點問題解讀講議》、《企業所得稅的會計控制與納稅籌劃講議》、《進出口生產(貿易)企業稅收操作實務》、《外資企業再投資退稅、免抵稅及進口設備免稅操作指南》、《轉讓定價稅收操作及稅務反避稅應對指南》等。
課程形式: - 講授 - 啟發式、互動式教學 - 小組討論 - 案例分析
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習

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